Войти
Образовательный портал. Образование
  • Святые богоотцы иоаким и анна Иоаким и анна когда почитание
  • Храм святой великомученицы екатерины в риме
  • Численность последователей основных религий и неверующих
  • Абсолютные и относительные координаты Что называется абсолютными координатами точек
  • Какие меры относились к политике военного коммунизма
  • Лунин, михаил сергеевич Лунин Николай Иванович: витамины
  • Как в 1с провести возврат денежных средств

    Как в 1с провести возврат денежных средств

    Очень часто в процессе осуществления своей деятельности организация может столкнуться с проблемой возврата денежных средств. В данной статье рассмотрим отражение в программе 1С: Бухгалтерия процедуры возврата безналичным путем денежных средств покупателю и средств от поставщиков.

    Возврат денежных средств покупателю на платежную карту

    Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств покупателю на платежную карту, необходимо выполнить следующие действия. Сперва, зайти в раздел «Банк и касса», выбрать пункт «Касса» и затем из данного пункта выбрать позицию «Операции по платежным картам». Появится диалоговое окно, в котором будет указан перечень всех документов, по которым осуществлялись те или иные операции по платежным картам. Далее следует нажать на кнопку «Создать» и из представленного перечня документов, которые можно создать, выбрать документ «Возврат покупателю».

    Программа откроет новый документ «Возврат покупателю», в котором следует заполнить все основные данные:

    • Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, со счета которой и будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту покупателя;
    • Дата;
    • Контрагент – в этой графе следует выбрать покупателя, которому будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту;
    • Вид оплаты – при заполнении этого поля появится диалоговое окно, в котором следует выбрать тип оплаты из появившегося справочника «Виды оплаты». в нашем случае следует выбрать платежную карту;
    • По появившейся гиперссылке можно выбрать и банк, с которым у данной организации заключен договор на обслуживание счета, сам договор, а также счет расчетов;
    • Сумма платежа – указать сумму перевода покупателю на платежную карту.

    Следующим этапом идет заполнение табличной части. Для того, чтобы в этой части документа появились поля для заполнения, следует нажать на кнопку «Добавить». Здесь нужно заполнить наименование договора с контрагентом. Затем указать сумму для возврата, а также счета для учета расчетов.

    Замечание 1

    Если у организации имеется подключенное оборудование, то из созданного документа можно напечатать чек, путем нажатия кнопки «Напечатать чек».

    Возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет

    Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет организации нужно воспользоваться документом «Поступление безналичных денежных средств».

    Для того, чтобы создать этот документ следует зайти в раздел «Банк и касса» и выбрать пункт «Поступление безналичных денежных средств». В появившемся диалоговом окне необходимо заполнить основные реквизиты:

    • Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, на расчетный счет которой и будет осуществляться возврат денежных средств от поставщика;
    • Номер документа – программа присвоит автоматически после того, как данный документ будет записан;
    • Дата;
    • Контрагент – в этой графе следует выбрать поставщика, от которому и будет осуществлен возврат денежных средств на расчетный счет;
    • Сумма платежа – указать сумму возврата от поставщика на расчетный счет.

    Замечание 2

    Еще одним важным моментом, который следует учитывать при заполнении данного документа, является выбор вида операции. В данном поле из представленного списка операций следует выбрать «Возврат от поставщика». Далее этот документ необходимо провести путем нажатия кнопки «Провести и закрыть».

    После того, как от банка поступит информация о том, что данный платеж исполнен в документе «Поступление безналичных денежных средств» следует установить галочку на строке «Проведено банком».

    Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.3 и какие проводки формирует этот документ.

    В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: и .

    Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат. Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

    На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

    • Возврат с указанием документа реализации.
    • Возврат без указания документа реализации.
    • Возврат от .
    • Возврат оборудования.
    • Возврат тары.

    При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

    • Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
    • Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
    • Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.

    Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем.

    Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

    Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

    В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

    • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки , соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
    • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
    • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
    • Субконто – представляет собой текущего товара.

    Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

    Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты , по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

    Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации

    Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

    Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

    Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

    Пример проводок по возврату товара от покупателя можно увидеть на данном скриншоте:

    Наше видео по возврату товара в программе 1С:

    Возврат товаров от комиссионера

    Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП (готовой продукции) комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

    В созданном документе у Договора должен быть вид «С комиссионером (агентом)».

    Счет учета и Переданные счета учета программа подставляет, исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры.

    Возврат оборудования

    Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

    На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

    • Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
    • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
    • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную .
    • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

    Возврат тары

    Гражданский кодекс позволяет покупателю произвести возврат товара в случае нарушения условий договора:

    • Комплектность;
    • Ассортимент;
    • Ненадлежащее качество;
    • Ненадлежащее количество.

    Кроме того, есть возможность вернуть товар по взаимному согласию сторон. Если такие недостатки выявлены в процессе приемки, то можно попросить продавца переделать документы или составить исправительные. Если же они выявлены уже после принятия товаров на учет, то происходит обратная реализация.

    Возврат покупателем принятого на учет товара в 1С 8.3

    В программе 1С Бухгалтерия 8.3 для этого используется документ Возвраты от покупателей:

    Создается документ, как правило, на основании уже существующего документа реализации, но только для товаров, так как вернуть услугу невозможно:

    Документ создается сразу заполненный всеми данными: контрагент, договор, склад, корреспонденция и пр. Если возврат был частичный, то табличную часть нужно подкорректировать:

    Так же заполнятся данные на вкладке Возвратная тара и Счета расчетов , если они были:

    Поле Расходный кассовый ордер станет активным, если документ возврата создан на основании Отчета о розничных продажах:

    Для документа предусмотрены три печатные формы:

    Кроме того, в 1С 8.3 на его основании можно создать ряд связанных документов:

    Рассмотрим на примерах отражение возврата товаров покупателем в бухгалтерском и налоговом учете в двух вариантах.

    Вариант 1. Покупатель работает с НДС

    Если покупатель товара работает с НДС, то он предоставит накладную и счет-фактуру с выделенным налогом. На их основании в 1С 8.3 нужно создать Возврат от покупателя. После проведения документа система 1С 8.3 сформирует следующие проводки по возврату товара:

    Все проводки методом красное сторно, так как это не приобретение, а отмена сделки:

    • Дт 90.02 Кт 41.01 – сторнируется полная или частичная реализация;
    • Дт 62.01 Кт 90.01, Дт 62.02 Кт 62.01 – по начислению задолженности по расчетам с покупателем;
    • Дт 90.03 Кт 19.03 – сторно НДС, начисленного к уплате, в результате чего на 19 счете появляется дебетовое сальдо:

    Создается приход по регистру НДС предъявленный:

    После того как в 1С 8.3 зарегистрируем счет-фактуру на возврат:

    Сформируются проводки принятия НДС к вычету:

    А также сумма НДС из регистра НДС предъявленный перейдет в регистр НДС покупки:

    И отразится в Книге покупок текущего периода, вне зависимости от того, в каком периоде проходила первоначальная реализация данного товара:

    В регистрах налога на прибыль операция также отразится текущим периодом:

    Таким образом, в 1С 8.3 будет уменьшена реализация текущего периода на сумму возврата, так же как и расходы текущего периода будут уменьшены на стоимость возвращенных товаров.

    Вариант 2. Покупатель работает без НДС

    Налоговый кодекс не ставит право на вычет НДС при возврате товаров от применения покупателем ОСНО. По разъяснениям Минфина, в случае, если покупатель использует освобождение от НДС или находится на специальном налоговом режиме, то продавец выставляет по операции. В программе 1С 8.3 это операция :

    Как оформить возврат не принятого на учет товара в 1С 8.3

    Если покупатель еще не успел принять товар к учету, когда решил вернуть его, то он должен отразить его за балансом и по достижению договоренности вернуть поставщику:

    Учет возврата товара у продавца зависит от обстоятельств:

    • Частичный возврат оформляется корректировочным счетом-фактурой (Корректировка реализации );
    • Полный возврат Минфин рекомендует отражать регистрацией собственного счета-фактуры в Книге покупок.

    Частичный возврат. Учет у покупателя – поэтапная инструкция

    В этом случае схема действий в 1С 8.3 у покупателя будет такая:

    Шаг 1

    Отразить поступление товара – в части качественного:

    Шаг 2

    Вернуть некачественный товар:

    Оставляем в документе только ту часть товара, которую нужно возвратить:

    Частичный возврат. Учет у продавца – поэтапная инструкция

    У продавца в учете отразятся следующие операции:

    Шаг 1

    Отразить корректировку реализации:

    В документе изменить количество и выписать Корректировочный счет-фактуру:

    Шаг 2. Принять НДС к вычету

    Вычет НДС в 1С 8.3 происходит автоматически при формировании записей Книги покупок. Документ этот, как правило, делается последним числом отчетного периода. Операции – Регламентные операции НДС:

    По кнопке Заполнить документ или Заполнить на отдельной закладке, он заполнится соответствующими данными:

    Запись сформирована:

    Счет-фактуру можно увидеть в книге покупок за текущий период, но только на дату формирования записей Книги покупок:

    Как сделать полный возврат не принятого на учет товара

    Поскольку, согласно ст. 172 п.5, к вычету можно принять уплаченные покупателем суммы налога, то, если реализация и возврат происходят в одном налоговом периоде, то есть возможность сделать сторно реализации:

    Если же продавец уже сдал отчетность и уплатил НДС в бюджет, то в 1С 8.3 до 01.07.2016г. можно было зарегистрировать собственный счет-фактуру с кодом НДС – 03. С введением же новых кодов НДС, такая операция возможна с кодами 16 и 17 – при возврате от неплательщика НДС и от физического лица:

    3.0 производится в следующих типовых случаях:

      покупатель возвращает неподошедший/бракованный товар;

      покупатель возвращает оборудование;

      покупатель возвращает тару;

      комиссионер/агент возвращает товар.

    Для отражения в базе предприятия этих операций предусмотрен документ «Возврат товаров от покупателя». Его можно ввести двумя способами: на основании документа реализации или отчета о розничных продажах, а также вручную.

    Создание возврата товаров от покупателя в 1С на основании реализации или отчета о розничных продажах – это самый простой и быстрый способ оформления. В этом случае реквизиты, себестоимость и другие данные заполняются автоматически из документа продажи.

    Рассмотрим ручной метод заполнения возврата товаров от покупателя. В перечне операций на вкладке «Продажи» нужно выбрать соответствующий вид операции «Возвраты товаров от покупателей». В открывшемся списке возвратных документов нужно создать новый возврат. Для этого из выпадающего списка кнопки «Возврат» выбирается нужный вид документа:

    Если нам возвращают товар, то выбираем пункт «Продажа, комиссия». В открывшейся форме заполняем поля с указанием склада, куда будет оприходован возвратный товар, типов цен (эти данные есть в договоре продажи, настройках для контрагента, если требуется, их можно изменить непосредственно через документ), валюты, в которой производились расчеты по договору.

    Независимо от типа возврата, шапка документа заполняется аналогичным образом.

    Дальнейшее заполнение зависит от типа возврата. Рассмотрим по отдельности все варианты.

    Возврат неподошедшего/бракованного товара в 1С:Бухгалтерия

    Может выполняться двумя способами: с указанием документа продажи и без указания. Для начала разберем заполнение документа, когда документ продажи не указывается. Создаем новый возврат, выбираем тип «Продажи, комиссия», заполняем шапку. Переходим к табличной части.

    Здесь важно обратить внимание на указание цены (это та цена, по которой мы возвращаем товар), при установке количества программа автоматически рассчитает сумму. На эту сумму уменьшится задолженность контрагента перед нашей организацией (так как товар к нам вернулся). Далее нужно указать себестоимость – по этим данным товар будет отражаться в учете на 41 счете и возвращаться на склад. Себестоимость при отсутствии документа продажи указывается вручную.

    Обратите внимание, что для предприятий, которые находятся на УСН, нужно при возврате указывать, будет ли относиться возвращаемый товар к принимаемым расходам на момент реализации. Для этого данные вносятся в поле «Расходы (НУ)».

    При заполнении полей программа 1С сама подставит счета учета, доходов и расходов, счет учета НДС из характеристик номенклатуры, принятой к возврату в 1С. Заполненный документ проводится, после чего можно увидеть следующие проводки:

    Теперь рассмотрим случай с указанием документа продажи (для этого предусмотрено специальное поле «Документ отгрузки»). Введем данные о реализации или розничной продаже¸ после чего при нажатии кнопки «Заполнить», программа автоматически заполнит табличную часть, включая себестоимость товара:

    Табличная часть будет заполнена полностью по документу отгрузки. При необходимости можно скорректировать количество возвращаемого товара и удалить какую-либо номенклатуру, если она фактически не возвращается.

    Если документом отгрузки является отчет о розничных продажах, 1С в структуре документа появится ПКО, по которому будет осуществляться возврат денежных средств покупателю.

    Возврат оборудования в 1С:Бухгалтерия

    Покупатель может вернуть организации оборудование. Оформить такой возврат в 1С можно также с помощью одноименного документа, но при его создании выбрать тип «Оборудование»:

    Табличная часть заполняется аналогично возврату товара. Это можно сделать ручным добавлением новых строк и подбором номенклатуры из справочника, либо заполнить автоматически на основании отгрузки. Как и в предыдущем случае, при возврате оборудования без указания документа отгрузки, придется самостоятельно указать стоимость и себестоимость.

    Возврат тары от покупателя в 1С:Бухгалтерия

    Тара с точки зрения учета в 1С будет рассматриваться как такой же товар. Поэтому при оформлении возврата действия будут аналогичными: если принимается отдельно тара, то оформление происходит через «Продажа, комиссия». Если оборудование и тара возвращаются вместе, то правильно использовать «Оборудование».

    Возврат товаров от комиссионера/агента в 1С:Бухгалтерия

    Возврат товара или продукции в случае с комиссионером выполняется через пункт «Продажа, комиссия». Здесь нужно обратить внимание на вид договора: с комиссионером (агентом). После указания документа отгрузки, можно заполнить табличную часть автоматически, при этом программа сама подставит счета учета и другие данные.

    Какие документы можно ввести на основании возврата в 1С:Бухгалтерия 8.3

    На основании документа возврата можно ввести выданный и полученный счета-фактуры, документы расхода денежных средств, начислить и принять к вычету НДС. Также из возврата настраивается печать возвратной накладной и других документов.

    Гражданский кодекс позволяет покупателю произвести возврат товара в случае нарушения условий договора:

    • Комплектность;
    • Ассортимент;
    • Ненадлежащее качество;
    • Ненадлежащее количество.

    Кроме того, есть возможность вернуть товар по взаимному согласию сторон. Если такие недостатки выявлены в процессе приемки, то можно попросить продавца переделать документы или составить исправительные. Если же они выявлены уже после принятия товаров на учет, то происходит обратная реализация.

    Возврат покупателем принятого на учет товара в 1С 8.3

    В программе 1С Бухгалтерия 8.3 для этого используется документ Возвраты от покупателей:

    Создается документ, как правило, на основании уже существующего документа реализации, но только для товаров, так как вернуть услугу невозможно:

    Документ создается сразу заполненный всеми данными: контрагент, договор, склад, корреспонденция и пр. Если возврат был частичный, то табличную часть нужно подкорректировать:

    Так же заполнятся данные на вкладке Возвратная тара и Счета расчетов , если они были:

    Поле Расходный кассовый ордер станет активным, если документ возврата создан на основании Отчета о розничных продажах:

    Для документа предусмотрены три печатные формы:

    Кроме того, в 1С 8.3 на его основании можно создать ряд связанных документов:

    Рассмотрим на примерах отражение возврата товаров покупателем в бухгалтерском и налоговом учете в двух вариантах.

    Вариант 1. Покупатель работает с НДС

    Если покупатель товара работает с НДС, то он предоставит накладную и счет-фактуру с выделенным налогом. На их основании в 1С 8.3 нужно создать Возврат от покупателя. После проведения документа система 1С 8.3 сформирует следующие проводки по возврату товара:

    Все проводки методом красное сторно, так как это не приобретение, а отмена сделки:

    • Дт 90.02 Кт 41.01 – сторнируется полная или частичная реализация;
    • Дт 62.01 Кт 90.01, Дт 62.02 Кт 62.01 – по начислению задолженности по расчетам с покупателем;
    • Дт 90.03 Кт 19.03 – сторно НДС, начисленного к уплате, в результате чего на 19 счете появляется дебетовое сальдо:

    Создается приход по регистру НДС предъявленный:

    После того как в 1С 8.3 зарегистрируем счет-фактуру на возврат:

    Сформируются проводки принятия НДС к вычету:

    А также сумма НДС из регистра НДС предъявленный перейдет в регистр НДС покупки:

    И отразится в Книге покупок текущего периода, вне зависимости от того, в каком периоде проходила первоначальная реализация данного товара:

    В регистрах налога на прибыль операция также отразится текущим периодом:

    Таким образом, в 1С 8.3 будет уменьшена реализация текущего периода на сумму возврата, так же как и расходы текущего периода будут уменьшены на стоимость возвращенных товаров.

    Вариант 2. Покупатель работает без НДС

    Налоговый кодекс не ставит право на вычет НДС при возврате товаров от применения покупателем ОСНО. По разъяснениям Минфина, в случае, если покупатель использует освобождение от НДС или находится на специальном налоговом режиме, то продавец выставляет по операции. В программе 1С 8.3 это операция :

    Как оформить возврат не принятого на учет товара в 1С 8.3

    Если покупатель еще не успел принять товар к учету, когда решил вернуть его, то он должен отразить его за балансом и по достижению договоренности вернуть поставщику:

    Учет возврата товара у продавца зависит от обстоятельств:

    • Частичный возврат оформляется корректировочным счетом-фактурой (Корректировка реализации );
    • Полный возврат Минфин рекомендует отражать регистрацией собственного счета-фактуры в Книге покупок.

    Частичный возврат. Учет у покупателя – поэтапная инструкция

    В этом случае схема действий в 1С 8.3 у покупателя будет такая:

    Шаг 1

    Отразить поступление товара – в части качественного:

    Шаг 2

    Вернуть некачественный товар:

    Оставляем в документе только ту часть товара, которую нужно возвратить:

    Частичный возврат. Учет у продавца – поэтапная инструкция

    У продавца в учете отразятся следующие операции:

    Шаг 1

    Отразить корректировку реализации:

    В документе изменить количество и выписать Корректировочный счет-фактуру:

    Шаг 2. Принять НДС к вычету

    Вычет НДС в 1С 8.3 происходит автоматически при формировании записей Книги покупок. Документ этот, как правило, делается последним числом отчетного периода. Операции – Регламентные операции НДС:

    По кнопке Заполнить документ или Заполнить на отдельной закладке, он заполнится соответствующими данными:

    Запись сформирована:

    Счет-фактуру можно увидеть в книге покупок за текущий период, но только на дату формирования записей Книги покупок:

    Как сделать полный возврат не принятого на учет товара

    Поскольку, согласно ст. 172 п.5, к вычету можно принять уплаченные покупателем суммы налога, то, если реализация и возврат происходят в одном налоговом периоде, то есть возможность сделать сторно реализации:

    Если же продавец уже сдал отчетность и уплатил НДС в бюджет, то в 1С 8.3 до 01.07.2016г. можно было зарегистрировать собственный счет-фактуру с кодом НДС – 03. С введением же новых кодов НДС, такая операция возможна с кодами 16 и 17 – при возврате от неплательщика НДС и от физического лица: