Войти
Образовательный портал. Образование
  • Как приготовить вкусные куриные сердечки с картофелем в мультиварке Куриные сердечки рецепт в мультиварке с картофелем
  • Сырный суп с курицей и грибами Куриный суп с сыром и грибами
  • Четверка монет таро значение
  • Что такое договор найма служебного жилого помещения?
  • Хлеб по технологии в духовке на дрожжах
  • Требования к главному бухгалтеру Нормативное регулирование бухгалтерского учета
  • НДС с возвратов: отражение в «1С:Предприятии. НДС с возвратов: отражение в «1С:Предприятии Операции по возврату товаров у поставщика в 1с

    НДС с возвратов: отражение в «1С:Предприятии. НДС с возвратов: отражение в «1С:Предприятии Операции по возврату товаров у поставщика в 1с

    Причин возврата товара поставщику в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) может быть множество. К ним относятся брак, просроченная продукция, материалы, нераспроданный товар (если такое предусмотрено договором).

    Данная операция в проводках 1С:Бухгалтерия 3.0 оформляется одноименным документом. Его можно создать и заполнить вручную, либо воспользоваться вводом на основании документа , тех товаров, которые нужно вернуть.

    В рамках данной пошаговой инструкции мы рассмотрим оба способа потому что, несмотря на то, что на основании поступления сделать возврат проще и быстрее, ситуации и порядок работы бухгалтера может различаться.

    Данный документ вы можете найти в разделе «Покупки». Там же расположены все ранее отраженные возвраты.

    В шапке документа сначала укажем нашу организацию – Магазин № 23. Именно там числится тот товар, на который нужно сделать возврат поставщику в 1С. Так же вы можете указать подразделение, но это поле не является обязательным к заполнению.

    Далее укажем контрагента, то есть ту организацию, у которой этот товар мы купили и договор с ней, как с поставщиком. Последнее, что осталось уточнить в шапке – документ поступления того товара, который мы собираемся возвращать. Если вы не можете его найти в списке для выбора, скорее всего не правильно заполнен один из параметров шапки.

    Теперь можно перейти к непосредственному заполнению таблицы возвращаемых нами товаров. Е можно заполнить вручную, либо автоматически. Автоматическое заполнение намного удобнее. Оно находится в меню «Заполнить» и состоит из двух пунктов.

    При выборе пункта «Заполнить по поступлению» программа добавит в таблицу все товары из того документа, который вы указали в шапке. Если же вы выбрали пункт «Добавить из поступления», то в таком случае нужно будет указать в появившемся окне, из какого еще поступления от указанного поставщика будет произведен возврат товаров.

    Проще говоря, первый вариант заполнения добавляет строки из поступления в шапке во второй из любых других. В рамках данного примера мы заполним из поступления, которое указали в шапке.

    В табличную часть добавилась полностью заполненная строка с номенклатурой «Конфеты «Батончик»». Все значения в таблице можно редактировать. Это может понадобиться, например, если мы возвращаем не все поступившие товары, а лишь часть.

    В данном документе осталось указать только наличие возвратной тары, например, если мы покупали разливные напитки в алюминиевых кегах и их нужно вернуть вместе с товаром. На вкладке «Расчеты» указываются те счета, которые будут участвовать в движениях документа. На вкладке «Дополнительно» при необходимости можно уточнить грузополучателя и грузоотправителя.

    Проводки по возврату поставщику

    После проведения документа у нас в 1С 8.3 сформировались три проводки, которые изображены на рисунке ниже.

    Выписка счета-фактуры

    Так же не забудьте . Сделать это можно по одноименной кнопке в нижнем левом углу документа.

    Смотрите также поэтапную видео инструкцию по возврату товара:

    На основании поступления

    Данный способ в отличие от предыдущего намного удобнее и проще. Так же он снижает вероятность ошибки пользователя при вводе данных.

    Перейдите в раздел «Покупки» и выберите пункт «Поступление (акты, накладные)».

    В открывшейся форме списка выберите и откройте тот документ, по которому нужно произвести возврат. В меню «Создать на основании» нужно перейти по самому первому пункту «Возврат товаров поставщику».

    При таком способе заполнения все данные, которые мы заносили в предыдущем примере, попали сюда автоматически. Их можно откорректировать, например, удалив те товары, которые мы не ходим возвращать или добавив новые. Добавить из других документов поступления можно способом, описанным выше (меню «Заполнить» — «Добавить из поступления»).

    Для отражения данной хозяйственной операции в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 предусмотрен документ Возврат товара поставщикам . Документ находится в разделе Покупки → Возвраты поставщикам:

    Данным документом в 1С 8.3 можно отразить в учете следующие операции:

    • Возврат товаров и материалов;
    • Возврат тары;
    • Возврат оборудования;
    • Возврат материалов из переработки:

    Как сделать возврат товаров после принятия к учету в 1С 8.3

    Способ 1

    Чтобы выполнить данную операцию, при создании документа возврата из предложенного списка выбираем Покупка, комиссия. В открывшемся документе заполняем шапку документа. Указываем от кого, кому возвращаем ТМЦ, и по какому документу получали ТМЦ. Для заполнения табличной части Товары можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

    • Вариант № 1. Для заполнения табличной части документа воспользуемся кнопкой Добавить или кнопкой Подбор . Указываем номенклатуру, которую надо вернуть поставщику:

    • Вариант № 2. Для заполнения воспользуемся кнопкой Заполнить → Заполнить по поступлению:


    Табличная часть будет заполнена номенклатурой из документа поступления, указанного в шапке документа:

    Оставим только ту номенклатуру и в том количестве, в котором будем возвращать поставщику. Остальную номенклатуру удалим из документа. Документ возврата товаров в 1С 8.3 готов:

    Если нужно вернуть поставщику ТМЦ, которые приходовались по разным документам поступления, то выполняем следующие действия.

    • Заполняем документ по первому документу поступления, как рассказано выше;
    • Затем еще раз используем кнопку Заполнить и Добавить из поступления ;
    • Выбираем нужный документ поступления. Информация из документа добавляется к уже имеющимся ТМЦ в документе возврата:

    Способ 2

    Есть еще один вариант оформления документа возврата в 1С 8.3. Для этого можно использовать механизм Создать на основании . В журнале документов поступления выбираем документ, которым приходовали ТМЦ, подлежащие возврату. Нажимаем Создать на основании , выбираем Возврат товара поставщику :

    Документ будет заполнен информацией, содержащейся в документе поступления. Вносим необходимые корректировки в табличную часть. Оставляем ту номенклатуру, которую будем возвращать. И документ возврата готов:

    Как провести возврат товаров и материалов, не принятых к учету в 1С 8.3

    Рассмотрим ситуацию, когда в момент приемки весь товар оказался с браком. Бракованная партия не будет приниматься к учету и возвращается поставщику.

    Пример: 20.06.2016г. ООО «Успех» получило от поставщика ООО «Технодрайв» партию ручек – «Ручка шариковая» в количестве 100 шт. по цене 15 руб. в том числе НДС. Весь товар оказался с браком.

    Рассмотрим пошагово какие действия мы должны выполнить в 1С Бухгалтерия 3.0.

    Шаг 1

    Регистрируем накладную в 1С 8.3. Необходимо на забалансовый счет 002. Данную операцию в базе 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) оформляем с помощью документа Поступление товаров . Счет учета в документе указываем 002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение:

    Так как товар не принимаем к учету, то и «входной» НДС учитывать не должны. Поэтому в табличной части указываем полную стоимость товара с НДС, а в колонке % НДС укажем Без НДС. Регистрировать счет-фактуру не требуется.

    Шаг 2

    Оформляем документ Возврат товара в 1С 8.3. Воспользуемся механизмом Создать на основании и оформим документ возврата:

    Все поля документа в 1С 8.3 заполнились автоматически. Убеждаемся все ли верно заполнено и проводим документ. Выписывать счет-фактуру не требуется.

    Как сделать возврат тары поставщику в 1С 8.3

    Возврат поставщику возвратной тары в 1С 8.3 оформляется аналогично возврату ТМЦ. Так же из выпадающего списка выбираем Покупка, комиссия. Далее будем заполнять в табличной части закладку Тара. Для заполнения воспользуемся любым из вариантов, описанных выше:

    Как оформить возврат оборудования в 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3)

    Все описанное выше справедливо и для возврата оборудования. Чтобы выполнить данную операцию в 1С 8.3 из выпадающего списка выбираем Оборудование:

    Все последующие действия ничем не отличаются от действий, описанных для оформления возврата ТМЦ.

    Как сделать возврат из переработки в 1С 8.3

    Для выполнения данной хозяйственной операции из предложенного списка выбираем Из переработки. Далее повторяем действия, описанные для возврата ТМЦ.

    Как оформить возврат товаров розничной торговли поставщику в 1С 8.3

    Товар из розницы, учитываемый по продажной стоимости, списывается с балансового учета со счета 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)» или 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)». При возврате из розницы необходимо списать торговую наценку. Торговая наценка списывается записью «красное сторно». В 1С 8.3 все это можно оформить документом Возврат поставщику.

    Пример. 20.06.2016г. ООО «Успех» получило от поставщика ООО «Технодрайв» партию ручек – «Ручка шариковая» в количестве 200 шт. по цене 15 руб. в том числе НДС. Товар оприходован на розничный склад. Розничная цена продажи 35 руб. Было решено, 22.06.2016г. вернуть товар поставщику:

    Смотрим проводки по возврату поставщику в 1С 8.3. На счете 42.01 отражена торговая наценка:

    Сформируем документ Возврат поставщику:

    Посмотрим проводки по возврату товаров поставщику в 1С 8.3. Как и говорилось выше, торговая наценка сторнируется документом возврата:

    Если вам необходима помощь в освоении более широкого спектра операций в программе 1С, то мы предлагаем вам пройти наш профессиональный курс «

    Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в 1С имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной публикации.

    Вы узнаете:

    • как сделать возврат товара поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерия;
    • какими документами необходимо воспользоваться;
    • какие проводки по возврату поставщику формируются в 1С 8.3.

    На что необходимо обратить внимание при возвратах поставщику в 1С 8.3

    Оформление операции возврата поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерия зависит от некоторых нюансов:

    • является ли Организация (покупатель) плательщиком НДС;
    • поставлен ли на учет товар до его возврата.

    При этом возвращается качественный или не качественный товар, не влияет на оформление.

    Возврат материалов поставщику в 1С 8.3 не отличается от возврата товара, поэтому поэтапная инструкция возврата товара поставщику в 1С 8.3 подходит также и для возврата прочих МПЗ.

    Возврат товаров поставщику отражается по Дт «Расчеты по претензиям» (). Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 дополнительно создается проводка Дт Кт , которая автоматически уменьшает долг перед поставщиком на стоимость возвращенных товаров.

    Отражение в 1С 8.3 возврата поставщику не принятого на учет товара

    10 сентября на склад организации поступил товар Диван «Chairman Парм» (10 шт.) от поставщика ООО «МебельЛэнд» на сумму 210 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). При приемке товара был обнаружен брак (5 шт.).

    Если товар с браком берется на ответственное хранение или возвращается только его часть, то оформляется сначала оприходование некачественного товара, а потом возврат его поставщику.

    Приобретение товаров

    Поступление на склад товара оформите в разделе Покупки - Покупки - Поступление (акты. накладные) .

    Если вы возвращаете только часть товара, то оформите 2 документа Поступление (акт, накладная) : один - на поступление принятого на учет товара, второй - на поступление не принятого на учет товара.

    Данные первичных документов в 1С (накладная и СФ) заполняйте одинаково для обоих документов, согласно первичным документам.

    Поступление принятого на учет товара

    Поступление не принятого на учет товара

    В форме укажем:

    • Накладная № от - номер и дата первичного документа;
    • Сумма - общая сумма с НДС по бракованному товару;
    • % НДС - Без НДС ;
    • Счет учета - «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

    Проводки по поступлению не принятого на учет товара

    Формируется проводка:

    • Дт - отражение не принятого на учет товара.

    Регистрация СФ поставщика

    Поступление (акт, накладная) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

    Документ автоматически заполнится.

    В Списке документов-оснований должны быть оба документа: поступление принятого и не принятого на учет товара.

    Возврат товара поставщику

    Возврат поставщику товара, не принятого на учет, оформите на основании или в разделе .

    В форме укажем:

    • Документ поступления - документ, партия из которого возвращается. Может быть не указан, если не известно, из какой партии возвращается товар.

    На вкладке Товары заполните:

    • Номенклатура - МПЗ которые возвращаются поставщику;
    • Цена, Сумма - согласно первичным документам;
    • Количество
    • % НДС - ставка НДС согласно первичным документам;
    • Счет учета - «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», т.к. товар не был принят к учету.

    Вкладку Расчеты оставьте без изменений.

    Проводки

    Формируются проводки:

    • Кт - возвращен товар поставщику, не принятый на учет;
    • Дт Кт - снижена задолженность поставщику за возвращенный товар.

    Счет-фактура на возврат не принятого к учету товара не оформляется. Корректировочный счет-фактура от поставщика, выставленный при частичном возврате товара, не регистрируется в книге покупок ().

    Возврат поставщику принятого на учет товара в 1С 8.3 - поэтапная инструкция

    10 января Организация приобрела Стол «Империал» (100 шт.) у поставщика ООО «КЛЕРМОНТ» на сумму 1 416 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В этот же день товар поступил на склад и принят к учету.

    Приобретение товаров

    Приобретение товаров оформляется в разделе Покупки - Покупки - Поступление (акты, накладные) .

    Проводки

    Формируются проводки:

    • Дт Кт - НДС принят к учету.

    Регистрация СФ поставщика

    Введите дату и номер входящего счета-фактуры внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

    Документ Счет-фактура полученный на поступление автоматически заполнится.

    Проводки

    Формируется проводка:

    • Дт Кт - НДС принят к вычету.

    Возврат товара поставщику

    Возврат принятого на учет товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании или в разделе Покупки - Покупки - Возвраты поставщикам .

    При этом не важно, возвращается часть товаров или вся партия.

    В форме укажем:

    • Документ поступления - документ, партия из которого возвращается. Может быть не указан, если не известно с какой партии возвращается товар.

    На вкладке Товары заполните:

    • Номенклатура - МПЗ, которые возвращаются поставщику;
    • Количество - количество возвращенных МПЗ;
    • Цена - цена покупки МПЗ; если Документ поступления указан, то цена заполняется автоматически из документа; если не указан, то указывается ;
    • % НДС - 18%, т. к. возврат товаров, принятых на учет, является обратной реализацией.

    Вкладку Расчеты оставьте без изменений.

    Проводки

    Формируются проводки:

    • Дт Кт - возвращен товар поставщику;
    • Дт Кт - начислен НДС на возвращенный товар.

    Выставление СФ на возврат поставщику

    Если поставщику возвращаются уже принятые на учет товары, то выставите счет-фактуру на их возврат внизу формы документа Возврат товаров поставщику .

    Будет создан автоматически документ Счет-фактура выданный на реализацию .

    • Код вида операции - .

    Возврат товаров неплательщиком НДС

    29 марта на склад организации поступил товар Стол компьютерный «Бумеранг-3Н(М)» (20 шт.) от поставщика ООО «КМХ» на сумму 139 240 руб. (в т. ч. НДС 18%).

    Приобретение товаров

    Приобретение товаров отразите в разделе Покупки — Покупки– Поступления (акты, накладные) – кнопка Поступление .

    Проводки

    Формируются проводки:

    • Дт Кт - товары приняты к учету.

    Регистрация СФ поставщика

    Введите дату и номер входящего счета-фактуры внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

    Документ Счет-фактура полученный на поступление автоматически заполнится.

    Возврат товара поставщику

    Возврат товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании

    3.0 производится в следующих типовых случаях:

      покупатель возвращает неподошедший/бракованный товар;

      покупатель возвращает оборудование;

      покупатель возвращает тару;

      комиссионер/агент возвращает товар.

    Для отражения в базе предприятия этих операций предусмотрен документ «Возврат товаров от покупателя». Его можно ввести двумя способами: на основании документа реализации или отчета о розничных продажах, а также вручную.

    Создание возврата товаров от покупателя в 1С на основании реализации или отчета о розничных продажах – это самый простой и быстрый способ оформления. В этом случае реквизиты, себестоимость и другие данные заполняются автоматически из документа продажи.

    Рассмотрим ручной метод заполнения возврата товаров от покупателя. В перечне операций на вкладке «Продажи» нужно выбрать соответствующий вид операции «Возвраты товаров от покупателей». В открывшемся списке возвратных документов нужно создать новый возврат. Для этого из выпадающего списка кнопки «Возврат» выбирается нужный вид документа:

    Если нам возвращают товар, то выбираем пункт «Продажа, комиссия». В открывшейся форме заполняем поля с указанием склада, куда будет оприходован возвратный товар, типов цен (эти данные есть в договоре продажи, настройках для контрагента, если требуется, их можно изменить непосредственно через документ), валюты, в которой производились расчеты по договору.

    Независимо от типа возврата, шапка документа заполняется аналогичным образом.

    Дальнейшее заполнение зависит от типа возврата. Рассмотрим по отдельности все варианты.

    Возврат неподошедшего/бракованного товара в 1С:Бухгалтерия

    Может выполняться двумя способами: с указанием документа продажи и без указания. Для начала разберем заполнение документа, когда документ продажи не указывается. Создаем новый возврат, выбираем тип «Продажи, комиссия», заполняем шапку. Переходим к табличной части.

    Здесь важно обратить внимание на указание цены (это та цена, по которой мы возвращаем товар), при установке количества программа автоматически рассчитает сумму. На эту сумму уменьшится задолженность контрагента перед нашей организацией (так как товар к нам вернулся). Далее нужно указать себестоимость – по этим данным товар будет отражаться в учете на 41 счете и возвращаться на склад. Себестоимость при отсутствии документа продажи указывается вручную.

    Обратите внимание, что для предприятий, которые находятся на УСН, нужно при возврате указывать, будет ли относиться возвращаемый товар к принимаемым расходам на момент реализации. Для этого данные вносятся в поле «Расходы (НУ)».

    При заполнении полей программа 1С сама подставит счета учета, доходов и расходов, счет учета НДС из характеристик номенклатуры, принятой к возврату в 1С. Заполненный документ проводится, после чего можно увидеть следующие проводки:

    Теперь рассмотрим случай с указанием документа продажи (для этого предусмотрено специальное поле «Документ отгрузки»). Введем данные о реализации или розничной продаже¸ после чего при нажатии кнопки «Заполнить», программа автоматически заполнит табличную часть, включая себестоимость товара:

    Табличная часть будет заполнена полностью по документу отгрузки. При необходимости можно скорректировать количество возвращаемого товара и удалить какую-либо номенклатуру, если она фактически не возвращается.

    Если документом отгрузки является отчет о розничных продажах, 1С в структуре документа появится ПКО, по которому будет осуществляться возврат денежных средств покупателю.

    Возврат оборудования в 1С:Бухгалтерия

    Покупатель может вернуть организации оборудование. Оформить такой возврат в 1С можно также с помощью одноименного документа, но при его создании выбрать тип «Оборудование»:

    Табличная часть заполняется аналогично возврату товара. Это можно сделать ручным добавлением новых строк и подбором номенклатуры из справочника, либо заполнить автоматически на основании отгрузки. Как и в предыдущем случае, при возврате оборудования без указания документа отгрузки, придется самостоятельно указать стоимость и себестоимость.

    Возврат тары от покупателя в 1С:Бухгалтерия

    Тара с точки зрения учета в 1С будет рассматриваться как такой же товар. Поэтому при оформлении возврата действия будут аналогичными: если принимается отдельно тара, то оформление происходит через «Продажа, комиссия». Если оборудование и тара возвращаются вместе, то правильно использовать «Оборудование».

    Возврат товаров от комиссионера/агента в 1С:Бухгалтерия

    Возврат товара или продукции в случае с комиссионером выполняется через пункт «Продажа, комиссия». Здесь нужно обратить внимание на вид договора: с комиссионером (агентом). После указания документа отгрузки, можно заполнить табличную часть автоматически, при этом программа сама подставит счета учета и другие данные.

    Какие документы можно ввести на основании возврата в 1С:Бухгалтерия 8.3

    На основании документа возврата можно ввести выданный и полученный счета-фактуры, документы расхода денежных средств, начислить и принять к вычету НДС. Также из возврата настраивается печать возвратной накладной и других документов.

    Как оформить возврат товара поставщику в программе 1С 8.3

    Документ «Возврат товаров поставщику» в 1С 8.3 оформляет возврат товаров, материалов, оборудования и тары поставщику.

    Возврат поставщику может быть трех видов: Покупка, комиссия, Из переработки, Оборудование.

    Чаще всего используется возврат с видом Покупка, комиссия. Его мы и рассмотрим с оговорками при необходимости на другие виды возвратов.

    Ввод шапки документа 1С

    В шапке документа есть несколько обязательных полей, такие, как Контрагент, Договор (привязан к Контрагенту), Склад, Тип цен, Валюта.

    Если хотя бы одно из этих полей не заполнено, документ может не провестись (как правило, такие поля подчеркнуты красным пунктиром).

    Итак, заполним наш вновь созданный документ. Начнем с Контрагента. Выпираем его из справочника, при этом автоматически должно заполниться поле Договор. В редких случаях поле Договор остается не заполненным. Это может случиться, когда товар в данной информационной базе не был оформлен документом Поступление (акт, накладная).

    Например, возвращается товар, введенный как остаток на начало периода, или оприходован как излишек в ходе инвентаризации. В этом случае нужно создать договор вручную. Здесь следует обратить внимание, что вид договора должен быть С поставщиком, иначе выбрать в документе его будет нельзя.

    Примечание: исключением является вид возврата из переработки, там вид договора должен быть С покупателем.

    Склад – выбирается из справочника.

    Чтобы установить Тип цен, нужно нажать на строку в виде ссылки под полем Склад. Откроется окно с выбором Типа цен и НДС. На скриншоте выше эта строка указана курсором.

    В случае возврата оборудования, в шапке документа ничего не меняется.

    Заполнение табличной части

    В табличную часть товар добавляется либо кнопкой Добавить, либо Подбор. Подбором добавлять удобней, так как сразу видно, есть товар в остатке или нет. Кроме этого в Подборе существует еще ряд полезных настроек.

    Цена или Сумма заполняется вручную.

    Примечание: в колонке Счет учета автоматически устанавливается счет из плана счетов, который настроен на тот или иной вид Номенклатуры в регистре Счета учета номенклатуры. Например, для товаров это может быть счет 41.1, для оборудования 08.04. Если счета в регистре не настроены, счет необходимо выбрать вручную.

    На закладке Расчеты указываются счета расчетов с Контрагентом, которые попадут в проводки 1С. Например: 60.01 - 76.09.

    Ввод на основании

    В 1С 8.3 документ можно ввести и заполнить на основании документа Поступление (акт, накладная). При этом перенесутся Контрагент, Договор, Склад, Тип цен, заполнится поле Документ поступления и табличная часть. Это очень удобно, быстро и исключает случайных ошибок. Документ практически готов к проведению. Нужно только заполнить поля Грузоотправитель и Грузополучатель на закладке Дополнительно для счета-фактуры, если организация является плательщиком НДС.

    По материалам: programmist1s.ru