Войти
Образовательный портал. Образование
  • Причины выброса токсичных веществ Несгораемые углеводороды и сажа
  • Современный этап развития человечества
  • Лилия яковлевна амарфий Могила лилии амарфий
  • Значение имени мариям Имя марьям значение происхождение
  • Семь советов от Отцов Церкви
  • Унжа (Костромская область)
  • Расходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер Выдача расходных ордеров в 1с

    Расходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер Выдача расходных ордеров в 1с

    Компании, которые работают с бюджетными средствами, должны также учитывать нормативные акты по регулированию кассовых операций.

    Учет таких кассовых операций в 1С могут не вести индивидуальные предприниматели. Но вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР) обязаны, поскольку этот документ не считается кассовым.

    Касса в 1С

    В программе 1С есть множество возможностей для полноценной и правильной работы с кассовыми документами. Для начала необходимо выбрать подходящий тип кассового документа. Для этого заходим в пункт меню «Банк и касса» и дальше выбираем «Кассовые документы»


    В документе вы выбираете тип ПКО (приходный кассовый ордер) или РКО (расходный кассовый ордер)

    ПКО (приходный кассовый ордер)

    Кассовая книга в 1С 8.3 предлагает на выбор десять видов ПКО, для разных вводных операций:

    1. Розничная выручка;
    2. Оплата от покупателя;
    3. Возврат от поставщика;
    4. Возврат от подотчетного лица;
    5. Получение наличных в банке;
    6. Получение кредита в банке;
    7. Получение займа от контрагента;
    8. Возврат займа работником;
    9. Возврат займа контрагентом;
    10. Прочий приход.

    По названию сразу можно понять суть документ.

    При этом документ ПКО «Прочий приход» универсальный, но им следует пользоваться только в крайнем случае, если операция поступления нетиповая.

    РКО (расходный кассовый ордер)

    Во многом этот документ формируется по аналогии к ПКО. В 1С есть такие виды РКО:

    1. Выплата заработной платы
    2. Выдача подотчетному лицу
    3. Оплата поставщику
    4. Возврат кредита банку
    5. Возврат покупателю
    6. Взнос наличными в банк
    7. Выплата заработной платы по ведомостям
    8. Выплата сотруднику по договору подряда
    9. Возврат займа контрагенту
    10. Выдача займа контрагенту
    11. Инкассация
    12. Выдача займа работнику
    13. Выплата депонированной заработной платы
    14. Прочий расход

    Кассовая книга в 1С 8.3

    Кассовая книга формируется на основании ПКО и РКО, которые были проведены за один рабочий день. В результате получаем отчет по проведенным кассовым операциям.



    Авансовый отчет

    Этот вид документа входит в блок «Касса»


    Заполняется он следующим образом:

    Во вкладке «Авансы» вводим информацию на основании выданного РКО.


    Во вкладке «Товары» вписываем данные о приобретенных товарах или материалах.


    Оплату за ранее приобретенные товары вписываем во вкладке «Оплата».


    Оплата товаров платежными картами

    Эквайринг (другое название процедуры оплаты платежной картой) – это современный и распространенный способ оплаты услуг или товаров. В 1С такая операция проводится следующим образом:


    Здравствуйте уважаемые читатели блога . В очередном материале мы поговорим об отражении самой приятной для работников и душераздирающей для руководства процедуре – выплате заработной платы в 1С ЗУП . В программе предусмотрена автоматизация двух вариантов выплаты: через кассу и через банк. Также существует возможность упрощенного учета выплаты, при котором РКО (Расходный Кассовый Ордер) или документы выплаты через банк вообще не вводятся, а зарплата считается выплаченной при проведении документа «Зарплата к выплате» . О такой возможности упрощенного учета я писал в статье в разделе про настройку «Упрощенный учет взаиморасчетов».

    Сегодня же мы поговорим про документ «Зарплата к выплате», про «Расходный кассовый ордер» при отражении выплаты через кассу и про пару документов «Платежное поручение исходящее» + «Выписка из банка на перечисление зарплаты» , которые регистрируют выплату сумм через банк. Также поговорим про лицевые счета и банки в 1С ЗУП.

    Выплата зарплаты через кассу в 1С ЗУП




    Для начала будем предполагать, что в «Параметрах учета» на закладке «Выплата зарплаты» снята галочка «Упрощенный учет взаиморасчетов» (подробнее об этом писал ). Теперь чтобы зарплата в системе считалась выплаченное будет недостаточно провести лишь документ «Зарплата к выплате» и следует на его основании ввести документ «Расходный кассовый ордер» . Создадим новый документ «Зарплата к выплате». Вообще о том как работать в этом документе я писал в статье из серии обзорных публикаций о последовательности расчета зарплаты в 1С ЗУП: . Итак, в новом документе необходимо заполнить следующие поля:

    • Месяц начисления – указываем период, за который выплачивается зарплата. Если в параметрах учета установлена настройка «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то при заполнении этого документа будут учитываться лишь суммы начисленные в указанном периоде начисления. Если же этот параметр не установлен в активное положение, то документ заполняется по принципу остатка задолженности перед сотрудником на конец указанного месяца начисления. Подробнее про указанную настройку параметров учета можете также почитать в статье, на которую я уже ссылался чуть ранее – .
    • Способ выплаты – может иметь два состояния «через кассу» и «через банк». Выбор определяет набор полей документа, прикрепленных печатных форм, а также определяет тот документ, который будет создаваться «на основании» текущего: либо «Расходный кассовый ордер», либо «Платежное поручение исходящее». Выбираем значение «через кассу».
    • Поле «Выплачивать» — определяет то, откуда программа будет брать данные при заполнении этого документ. Мы выберем значение «Зарплата», при этом табличная часть документа будет заполняться всеми начислениями, которые не были выплачены. Также есть значения «Плановый аванс» и «Аванс за первую половину месяца», о которых я писал в статье . Также есть значения для выполнения межрасчетных выплат: «пособия по больничным листам», «отпуск по беременности и родам», «отпускные», «командировочные» — при выборе этих значений при заполнении запрашиваются суммы начисленные только по соответствующим видам начисления. Это основные варианты заполнения данного поля.

    Далее нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа заполняется всеми сотрудниками, которым не была выплачена зарплата в указанном месяце начислений. Можно выполнить заполнение сотрудниками по определенному условию «Подбор по условию» или списком «Подбор по списку», а также добавить вручную.

    Обычно на практике делается следующим образом. Расчетчик создает документы «Зарплата к выплате» для всех сотрудников. Документ записывает, но не проводит. Из документа распечатывается одна из форм (Т-53 или Т-49) и отдается кассиру.

    Если же какой-то сотрудник не получил заработную плату, то устанавливается значение«Задепонировано» .

    Далее на основании проведенного документа «Зарплата к выплате» создается и проводится документ«Расходный кассовый ордер» . Если этого не сделать в 1С ЗУП, то зарплата не будет считаться выплаченной и останется задолженность организации перед этими работниками. Итак, создаем документ«Расходный кассовый ордер» на основании «Зарплата к выплате» . В созданном документе заполняются все необходимые поля автоматически. Вручную необходимо ввести лишь поле номер РКО поскольку программа не может знать какой в бухгалтерии номер свободен на момент выплаты зарплаты. Также обратите внимание, что сумма отличается на величину задепонированой выплаты.

    После проведения РКО зарплата для этих сотрудников будет считаться выплаченной. При этом документ «Зарплата к выплате» будет закрыт для редактирования. Изменить его можно только после отмены проведения «Расходного кассового ордера».

    Также на основании документа «Зарплата к выплате» создается документ «Депонирование организаций» для депонированных сумм.

    Выплата зарплаты через банк в 1С ЗУП

    Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
    Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1:

    ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
    ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета:

    Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
    Пошаговая инструкция для начинающих:

    Теперь на примере тех же сотрудников разберемся как в 1С отражается выплата через банк. Также в параметрах учета должна быть снята галочка «Упрощенный учет взаиморасчетов». Перед тем как отражать выплату через банк необходимо заполнить сведения о лицевых счетах сотрудников. Как правило организация заключает с некоторым банком договор на осуществление выплат своим сотрудникам заработной платы на пластиковые карты этого банка. И под каждого сотрудника регистрируется лицевой счет. Эти счета и надо внести в программу. Для этого откроем форму одноименного регистра сведений. В полном интерфейсе доступ к регистру можно получить из пунктов главного меню «Расчет зарплаты по организациям» -> «Касса и банк» -> «Лицевые счета сотрудников организации» .

    Пусть лицевые счета есть только у двух из трех сотрудников, которые участвуют в примере. При этом необходимо в соответствующем справочнике создать Банк и заполнить сведения о нем.

    После этого жмем кнопку «Заполнить» и табличная часть заполняется теми сотрудниками, у которых есть начисленные и невыплаченные суммы, а также теми, кому мы указали счета чуть раньше для этого самого банка (Иванов не попал, хотя у организации перед ним есть задолженность).

    Проводим документ и на основании него создаем документ «Платежное поручение исходящее» . Все поля этого документа будут заполнены автоматически, но вручную придется заполнить номер платежного поручения, поскольку ЗУП не в курсе какие номера заняты и свободны в 1С Бухгалтерии. Также обратите внимание на два поля счет. В первом верхнем указывается номер обычного счета организации открытого в этом банке. Для автоматического заполнения необходимо, чтобы он был указан в справочнике «Организации» для нашей организации. А вот в поле ниже указывается так называемый «зарплатного счета», который открывается при заключении договора выплаты заработной платы через банк. На этот счет совокупной суммой поступают средства для выплаты зарплаты сотрудникам. В программе этот счет указывается в элементе справочника «Контрагенты: Банки» . Банк из этого справочника мы использовали при заполнении сведений о лицевых счетах сотрудников чуть ранее.

    Проводим документ «Платежное поручение исходящее». Обращу внимание, что пока зарплата не считается выполненной.

    Выгрузка платежных поручений в 1С ЗУП с помощью обработки «Импорт/экспорт операций по лицевым счетам»

    Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
    Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1:

    ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
    ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета:

    Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
    Пошаговая инструкция для начинающих:

    Теперь нам необходимо выгрузить это платежное поручение в формате XML, чтобы потом отправить через один из клиент банков на исполнение в банк. Для этого в программе есть специальная обработка«Импорт/экспорт операций по лицевым счетам» . Доступ к ней можно получить по тому же пути, что и регистр с лицевыми счетами, с которым мы работали чуть ранее. Открываем обработку и переходим на закладку «Экспорт зачисления зарплаты» . В поле «Каталог экспорта» указываем путь, куда мы хотим сохранить XML файл. Номер «Отделения» и «Номер договора» банка также придется указать вручную, почему-то программисты 1С не реализовали хранения этих данных в каком-нибудь справочнике. В табличной части должно отражаться наше платежное поручение. Ставим напротив него галочку и жмем кнопку «Выгрузить».

    В результате в указанном каталоге будет сформирован XML файл. Этот файл через клиент банк отправляется в банк. По сути он указывается, что с расчетного счета организации необходимо перечислить на зарплатный счет организации определенную сумму и распределить между лицевыми счетами, указанных сотрудников.

    После того как банк выполнит это поручение, необходимо в 1С ЗУП на основании документа «Платежное поручение» создать документ «Выписка из банка на перечисление зарплаты».

    Проводим этот документ и вот теперь зарплата сотрудникам считается выплаченной. Получается, что для выплаты необходимо выполнить цепочку из 3 документов:

    Cегодня на этом всё! Скоро будут новые интересные материалы на .

    Чтобы узнать первыми о новых публикациях подписывайтесь на обновления моего блога:

    Для оформления операций по работе с кассой в 1С Бухгалтерия 8.3 используются документы: приходный и расходный кассовый ордер. Журнал регистрации расходных и приходных кассовых ордеров в 1С располагается в пункте «Кассовые документы» меню «Банк и касса».

    Для того чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Приход» в открывшейся форме списка.

    Набор отображаемых полей и проводок напрямую зависит от указанного значения в поле «Вид операции».

    Рассмотрим каждый вид подробнее:


    По умолчанию счет дебета везде 50.01 – «Касса организации».

    Расходный кассовый ордер

    Для создания РКО в списке кассовых документов 1С 8.3 необходимо нажать на кнопку «Выдача».

    Оформление данного документа практически ничем не отличается от поступления в кассу. Набор реквизитов так же зависит от выбранного вида операции.

    Единственное, что стоит отметить – при выборе вида операций по выплате заработной платы (кроме договоров подряда) в документе необходимо выбрать ведомость на выплату зарплаты через кассу. Так же в документах погашения указывается вид платежа: погашение долга или процентов.

    Лимит остатка кассы

    Для установки лимита кассы перейдите в одноименный раздел карточки справочника «Организации». У нас он находится в подраздел «Еще».

    В данном справочнике указывается сумма лимита и период действия. Данный функционал значительно упростил жизнь бухгалтерам для соблюдения законодательства.

    Кассовая книга

    В программе 1С:Бухгалтерия реализован функционал формирование кассовой книги (форма КО-4). находится в журнале ПКО и РКО. Для ее открытия нажмите на кнопку «Кассовая книга».

    В шапке отчета укажите период (по умолчанию проставлен текущий день). Если в вашей программе учет ведется более чем по одной организации, ее так же необходимо указать. Кроме этого вы можете выбрать при необходимости конкретное подразделение, по которому кассовая книга сформируется.

    Для более уточненной настройки отчета нажмите на кнопку «Показать настройки».

    Здесь вы можете указать, как будет формироваться кассовая книга, и некоторые из настроек по ее оформлению в 1С.

    После того, как вы внесли вне изменения в настройку данного отчета, нажмите «Сформировать».

    В результате вам выведется отчет со всеми движениями денежных средств по кассе, а так же остатками на начало / конец дня и остатками.

    Инвентаризация кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Порядок проведения инвентаризации кассы описан в приказе МинФина РФ №49 от 13.06.1995.

    К сожалению, в программе 1С 8.3 нет акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ-15. Данное пожелание уже было предложено в фирму 1С. Возможно, когда-нибудь они и доработают программу, но пока бухгалтерам приходится производить инвентаризацию кассы вручную.

    Скачать бланк и образец заполнения ИНВ-15 можно по .

    Наиболее быстрым и эффективным способом решением данной проблемы является заказ обработки для формирования ИНВ-15 у специалиста. Данная обработка не только сэкономит много времени, но и сократит влияние человеческого фактора, что позволит избежать ошибок.

    Обучающее видео

    Смотрите также видео инструкцию по учету кассовых операций в 1С 8.3:

    Расходный кассовый ордер 1С документ

    Пришло время познакомиться еще с одним документом, который часто используется при ведении бухгалтерии на предприятии – это расходный кассовый ордер. В 1С он отвечает за выдачу наличных средств из касс компании. Это может быть оплата поставщику, возврат денег покупателю, списание денежных средств, перечисление денег на безналичный счет в банке, оплата зарплат работникам и прочие варианты. В программе 1С Предприятие 8.2 Расходные кассовые ордера находятся в меню «Документы» — «Денежные средства» — «Касса» (смотрите рисунок).

    Также, читайте информацию о «Приходном кассовом ордере»

    При открытии документа «Расходный кассовый ордер », появляется окно следующего вида:

    Следует отметить, что расходные кассовые ордера имеют разный набор реквизитов в зависимости от назначения платежа. Программа 1С имеет несколько видов стандартных настроек, используя которые вы сможете экономить время и более точно описывать свою деятельность. Для этого в меню «Операции» можно выбрать вид оплаты «Оплата поставщику», «Расчеты по кредитам», «Взнос наличными в банк» или «Возврат денежных средств».

    На этапе заполнения реквизитов нам нужно указать организацию, которой отправляются деньги, кассу, из которой выдаются средства, сумму денег, контрагента (получателя) и его договор. Для учета денежных средств очень важным параметром является настройка «Отразить в» управленческом, бухгалтерском или налоговом учете. По-умолчанию, присутствуют галочки во всех видах учета, но при необходимости можно убрать лишние. Чуть ниже расположены настройки «Отразить в оперативном учете» и «Оплачено». Поставив галочку в области последнего реквизита, вы подтверждаете факт передачи наличных денег.

    Нижняя часть документа «Расходный кассовый ордер» содержит дополнительную аналитику, в которой можно сказать подразделение, ответственного и указать произвольный комментарий, который может содержать целевое использование, например, «деньги на мойку машины» или «средства для оплаты кредита за новое оборудование».

    После формирования данного документа важной функцией является печать Расходного кассового ордера. Кнопка, вызывающая эту возможность, находится внизу документа, возле кнопок «ОК» и «Записать». При нажатии на «Печать», появляется список форм, которые доступны для данного документа. Вы можете напечатать его в стандартном виде, формате А4 или А5 (половина А4).

    Стандартный вид печатной формы «Расходного кассового ордера» выглядит примерно так:

    Как мы видим, здесь находятся все данные, которые мы вписали для этого документа, например, сумма платежа, контрагент, дата и прочее.

    Кроме документа «Расходный кассовый ордер», в 1С существует возможность передачи денег по безналичному способу. Данная процедура происходит через «Платежное поручение исходящее».

    Приходный кассовый ордер (ПКО) - это документ, по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

    Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

    Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.

    В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.

    Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

    В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.

    • Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
    • Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
    • Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
    • Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

    После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.

    • Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
    • Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
    • Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

    Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

    При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита (счет 51):

    В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.

    При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.

    О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

    Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

    Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.

    Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.

    При выплате зарплаты в 1С 8.3:

    • В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
    • В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
    • Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
    • При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

    При выдаче денег в подотчет необходимо:

    • Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
    • Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
    • При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

    Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

    В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

    Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:

    Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на к в модуле .


    Поставьте вашу оценку этой статье: