Войти
Образовательный портал. Образование
  • Попробуем разобраться в см - Документ
  • Открытия галилея в области астрономии
  • Сопливые грибы но не маслята
  • Имена мальчиков рожденных в январе Азербайджанские имена родившиеся в январе по гороскопу
  • Суточный диурез у беременных женщин
  • Как рассчитать налог на автомобиль по лошадиным силам Изменения по транспортному налогу в году
  • Как откорректировать регистры 1с 8.3. Документ «Корректировка записей регистров. Практические примеры использования

    Как откорректировать регистры 1с 8.3. Документ «Корректировка записей регистров. Практические примеры использования

    Пример: отражение исчисленного и удержанного НДФЛ с суммы вознаграждения по ДГПХ.

    Давайте разберемся, где в 1С 8.3 найти “Корректировку записей регистров”, к которой мы привыкли в 1С 8.2?

    В 1С конфигурации Бухгалтерия 8.3 отсутствует какой-либо специальный документ для отражения данной операции, поэтому отражение сумм начисления вознаграждения в регистре накопления проводят при помощи документа Операция, введенная вручную, а обложение НДФЛ оформляют документом Операция учета НДФЛ.

    Заполним данные в документе следующим образом:

    Проведем документ и посмотрим результат проведения:

    Документ сделал движения по трем необходимым регистрам на основании данных, введенных пользователем.

    Важно: в 1С 8.3 (Бухгалтерия 3.0) такими документами-помощниками являются – Отражение НДС к вычету, Отражение начисления НДС, Запись книги доходов и расходов УСН, Запись книги доходов и расходов ИП, Запись книги доходов по патенту.

    Корректировка записей регистров в 1С 8.3 ЗУП 3.0

    Пример: отражение исчисленного и удержанного НДФЛ с суммы подарка бывшему сотруднику предприятия.

    Хотя для отражения данной операции в 1С конфигурации Зарплата 3.0 существует специальный документ, но для примера отразим эту операцию при помощи документа Операция учета НДФЛ.

    Несмотря на то, что в документе значится поле с наименованием «Сотрудник», выбор значений в данном поле происходит из списка физических лиц. Что очень важно, так как одариваемый уже не является сотрудником организации.

    Таким образом, на рисунке ниже видно по какому количеству регистров документ сформировал движения:

    Такие документы экономят время пользователям 1С ЗУП 3.0 и снижают количество ошибок в учете.

    Документы с ручным созданием движений по регистрам в 1С

    Пример: корректировка начального остатка в строке 100 РСВ-1.

    Например, часто случается, что бухгалтер, устроившись на работу, сталкивается с тем, что до него учет в программе 1С велся некорректно, а отчеты в ПФР (возьмем РСВ-1) заполнялись вручную.

    Соответственно, после автоматического заполнения начальные остатки, например, по строке 100 (1 193 370,74 р.) не соответствуют суммам в этой же строке, но уже в бумажном варианте отчета, принятого в ПФР (193 370,74 р.).

    Так как начальные остатки в отчете РСВ-1 формируются на основе данных из регистра накопления Расчеты с фондами по страховым взносам, то и корректировать будем его при помощи документа Перенос данных (для 1С ЗУП 3.0) или Операция, введенная вручную (для 1С Бухгалтерия 3.0).

    Как определить по какому регистру делать движения в 1С ЗУП 3.0

    Чтобы проверить по каким регистрам документ сделал движения, воспользуемся следующим способом: откроем любой документ Начисление зарплаты и взносов, пройдем в Главное меню – Вид – Настройка панели навигации:

    В открывшемся окне нажмем на кнопку Добавить Все:

    В документе сверху появятся наименования регистров. Не совсем удобно, так как выходят все регистры, даже по которым движения отсутствуют. Среди них видим регистр по страховым взносам Расчеты с фондами по страховым взносам. Соответственно по этому регистру и формируем .

    То есть, чтобы определить по каким регистрам нужно сделать движения, чтобы скорректировать ту или иную ситуацию, необходимо посмотреть движения по каким регистрам сделал один из документов, отражающих эту ситуацию. Например, если нужно подкорректировать взаиморасчеты, то наблюдаем за регистрами в документе Ведомость в банк или Ведомость в кассу.

    Как правильно оформить движение по регистру в 1С 8.3 ЗУП 3.0

    Для того чтобы понять, как правильно оформить движение по регистру, обратимся к Универсальному отчету. Главное меню – Все функции – Отчеты:

    При настройке отчета выбираем период, за который формируется РСВ-1, регистр накопления Расчеты с фондами по страховым взносам и таблицу Остатки и Обороты. Далее по кнопке Настройка включаем Расширенный режим и добавляем отбор по Организации и Виду обязательного страхования = ПФР по суммарному тарифу с 1 января 2014 года, так как нас интересует сумма именно по этому тарифу:

    Данные в отчете это своеобразная подсказка, какие значения в полях документа Перенос данных устанавливать. То есть столбцы в отчете имеют те же наименования, что и в самом регистре накопления:

    Создадим новый документ Перенос данных и настроим состав корректируемых регистров как указано на рисунке. Главное меню – Все функции – Документы – Перенос данных:

    Добавим новую строку с видом движения Расход, так как сумму нужно уменьшить. Далее заполняем значения теми, что сформировались в Универсальном отчете. Выбираем Вид обязательного страхования и сумму = 1 000 000 р. Дату в строке устанавливаем на день ранее, чем период формируемого отчета РСВ-1. Документ готов. Записываем его:

    Перезаполняем отчет РСВ-1. Теперь в строке 100 колонка 3 нужная нам сумма:

    Как определить по какому регистру делать движения в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0?

    В строке 100 отражается остаток по уплате страховых взносов. Уплата производится документом Списание с расчетного счета с видом операции Уплата налога с указанием вида налога = Страховые взносы в ПФР. Проверим, по каким регистрам данный документ делает движения:

    Движение проходит по регистру Расчеты с фондами по страховым взносам. Соответственно по этому регистру и формируем Универсальный отчет.

    То есть, чтобы определить по каким регистрам нужно сделать движения, чтобы скорректировать ту или иную ситуацию, необходимо посмотреть движения по каким регистрам сделал один из документов, отражающих эту ситуацию.

    Например, если нужно подкорректировать взаиморасчеты, то наблюдаем за регистрами в документе Ведомость в банк или Ведомость в кассу.

    Формируем Универсальный отчет по тому же принципу, что и в 1С ЗУП 3.0, но в 1С 8.3 бухгалтерия 3.0 для корректировки уже используется документ Операция, введенная вручную (раздел Операции).

    В 1С 8.3 создаем новый документ, по кнопке «Еще» выбираем пункт Выбор регистров и отмечаем флажком нужный:

    Добавим новую запись регистра накопления с видом движения Расход, так как сумму нам нужно уменьшить. Далее заполняем значения теми, что сформировались в Универсальном отчете. Выбираем Вид обязательного страхования и сумму = 1 000 000 руб. Дату документа устанавливаем на день ранее, чем период формируемого отчета РСВ-1. Записываем документ:

    Ручная корректировка регистров непосредственно из документа в 1С 8.3

    Иногда возникают ситуации, когда в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 необходимо скорректировать движения вручную быстро. В таких случаях используется флажок Ручная корректировка. Он доступен после нажатия в документе кнопки . После установки данного флажка появляется возможность корректировать любые данные в регистрах, по которым документ сделал движения:

    Ранее в конфигурации был еще документ «Корректировка записей регистров», но в последних релизах данный функционал полностью заменен «Операцией».

    Иногда возникают такие ситуации, когда нет подходящего документа для формирования нужной проводки.

    Например, в моей базе данных я даже не стал искать документ, который сформирует мне проводки по .

    Я сразу зашел в раздел «Операции, введенные вручную» и сформировал проводку 75.01 – 80.09:

    Расскажу по порядку, как это делается.

    В форме списка операций нажимаем кнопку «Создать».

    Нам откроется список, в котором присутствуют три пункта:

    • операция — это ручная операция для произвольной корректировки регистров;
    • – сторнирует любой существующий документ любой датой;
    • типовая операция – выбирается из ранее внесенных шаблонов операций.

    Произвольная корректировка

    Итак, создаем операцию, внесенную вручную. Указываем содержание операции (необязательно, но самим же потом пригодится) и общую сумму операции. Не забываем про дату операции.

    Заполняем, соответственно, дебет, кредит и субконто для каждого из них. Здесь указываем сумму уже самой проводки. Кстати, в последних релизах общая сумма операции считается сама путем сложения сумм проводок, но ее можно редактировать.

    Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». После этого данный оборот по введенным счетам будет попадать и в оборотно-сальдовую ведомость и отражаться в балансе.

    Вот такой гибкий и удобный инструмент имеется под рукой у бухгалтера.

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

    Сторно документа

    Может понадобиться, когда необходимо отменить движения определенного документа в закрытом периоде. Заполняется документ еще проще, чем обычная операция:

    1. Создаем новый документ.
    2. Указываем организацию.
    3. Выбираем сторнируемый документ. Нюанс в том, что сначала надо выбрать тип документа (например, реализация товаров), а затем уже конкретный документ из списка.

    После выбора документа 1С 8.3 автоматически заполнит проводки со знаком «минус»:

    Обратите внимание, что Вы можете корректировать данные, если считаете, что нужно сделать сторно не на все проводки документа.

    Типовые операции

    Типовая операция — очень удобный функционал, который позволяет запомнить шаблон проводок для хозяйственных операций, который используется в учете регулярно.

    Рассмотрим пример: необходимо сделать шаблон типовой операции, которым мы бы смогли начислять налог ЕНВД раз в квартал.

    Для начала заполним справочник «Типовых операций». В интерфейсе он находится на вкладке операции:

    Заполним новый вид операции, назовём его «Начисление ЕНВД»:

    Обратите внимание, аналитику и сумму будущего шаблона можно заполнить сразу, а можно оставить это поле как «Параметр», который будет заполняться в момент ввода операции:

    В нашем случае сумма налога и субконто постоянны, поэтому я поставил фиксированные значения.

    После того как шаблон готов, можно переходить к созданию проводок на его основе. Это можно сделать как из формы списка документов «Операции», так и непосредственно из нашего шаблона — «Типовой операции»:

    После нажатия на «Ввести операцию» 1С 8.3 сформирует нам новый документ, где нам останется заполнить лишь дату и организацию. После чего нажать на кнопку «Заполнить»:

    Документ готов! В следующий раз, чтобы сделать этот документ, понадобится максимум 20 секунд.

    Корректировка проводок непосредственно в документе

    Почти каждый документ в программе формирует записи в бухгалтерский регистр. Но иногда проводки формируются некорректно. Это может зависеть от ряда причин:

    • неверная настройка программы;
    • неверно заполнен документ;
    • ошибка в программе.

    Рассмотрим пример, с которым столкнулся я лично. У меня не закрывался месяц. Ошибка выходила примерно такая: «Не указано подразделение в операции Начисление амортизации».

    Причем операция эта создается автоматически (). Подразделение у меня везде указано. Вопрос: «Что делать?».

    Сначала дадим определение понятию регистры – это элемент бухгалтерского учета, который предназначен для накопления информации на основании созданных документов и проводок. В программе 1С имеется возможность корректировки регистров в ручном режиме.

    Существует два способа:

      при помощи операции, созданной вручную;

      в документе, на основании которого проводки сформированы некорректно.

    В более ранних версиях 1С имелся встроенный документ «Корректировка записей регистров», но впоследствии его заменили на документ «Операция». Рассмотрим создание корректирующей проводки ручной операцией.

    Переходим на вкладку меню «Операции» раздел «Бухгалтерский учет» и нажимаем ссылку «Операции, введенные вручную»:

    Для формирования нового документа жмем «Создать». Появится выпадающее окошко для выбора типа создаваемого документа:

      операция - по этому типу формируются произвольные корректировки регистров;

      сторно документа – можно сторнировать проводку по любому существующему документу с указанием любой даты;

      типовая операция – в этом случае производится выбор созданного шаблона и по нему создается операция.

    Выбираем первый тип «Операция».

    Заполняем все необходимые поля: дата, обязательно содержание, сумма. В табличной части, через «Добавить» вносим строку. Здесь необходимо указать:

      номер дебетового счета;

      номер кредитового счета;

      субконто по каждому счету;

      сумму проводки.


    После этого записываем и закрываем. Просмотреть и проверить отражение в учете выполненной обработки можно в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость».

    Тип «Сторно» применяется для коррекции движения выбранного документа по закрытому периоду. Заполнение очень простое:

      название организации;

      тип документа;

      документ, который нужно сторнировать.


    Программа, после указания документа, самостоятельно заполнит табличную часть с минусовыми значениями:

    Отраженную информацию можно редактировать вручную, например, убрать какой-либо субсчет. Типовые операции формируются по ранее созданным шаблонам, которые используются для регулярного отражения хозяйственных операций, не имеющих типовых форм. Допустим, нужно создать шаблон для новой операции по начислению налога. Все типовые операции хранятся в одноименном справочнике на вкладке меню «Операции»:

    Создаем нужный вид, заполняем данные:

    Хочется обратить внимание на аналитические данные и значение суммы в шаблоне. Они заполняются либо при составлении шаблона, либо по параметрам, которые определяются во время ввода операции.


    Например, если сумма налога и субконто постоянные по создаваемой операции, то выбираем заполнение по значению. Проводим типовую операцию и можем создать проводки из журнала «Операции» с предварительным выбором документа. Операция вводится из шаблона:

    По нажатию сформируется документ, в котором заполняем дату, вводим название организации и нажимаем «Заполнить»:

    Типовой шаблон готов к использованию.

    В 1С 8.3 также имеется возможность корректировки проводок прямо в начальном документе, отражающемся в регистре БУ. Вследствие неверной настройки, ошибок ввода информации или ошибки программы, возникает потребность в корректировке проводок. Разберем на примере, когда после формирования обработки «Закрытие месяца» 1С выводит ошибку об отсутствии в документе «Начисление амортизации» названия номенклатурной группы. При этом начисление амортизации является регламентной операцией, и группа была указана изначально. Но по каким-то причинам не попала в проводку. Для исправления нажимаем клавишу «Движение документа» и проверяем наличие ошибки:

    Действительно, номенклатурная группа в проводке отсутствует:

    Вверху формы имеется пункт «Ручная корректировка» (разрешает редактирование движения документа) - отметим галочкой, и появится возможность прямо в проводке указать недостающий реквизит. Нажимаем на соответствующем поле табличной части и добавляем номенклатурную группу.

    Теперь можно вернуться к закрытию месяца и выполнить операцию без ошибок. По такому примеру возможно редактирование любой проводки.

    Хочется обратить внимание на один важный момент – все изменения, произведенные в ручном режиме, необходимо будет заново сделать после дублирующего оформления регламентной операции или после перепроведения документов.

    Документ предназначен для корректировки записей регистров накопления, сведений и для ввода остатков.


    По кнопке «Настройка состава регистров» верхней командной панели формы открывается форма настройки состава регистров. Флажками отмечаются те регистры, записи по которым планируется ввести.


    На форме документа появляются закладки, соответствующие выбранным регистрам.


    В табличные поля на закладках вводятся необходимые данные. Табличные поля поддерживают множественное выделение строк.

    Документ содержит сервис автоматического заполнения движений.


    Сервис становится доступным при установке флажка «Использовать заполнение движений» на закладке «Заполнение движений» . При этом становится видимой табличная часть «Заполнение движений» .

    В документе в табличной части «Заполнение движений» указываются выполняемые действия, документы, на основании которых они выполняются и примечания.

    Колонка «Действие» обязательно должна быть заполнена.


    Действия могут быть предопределенными (включенными в состав типового решения) и подключаемыми (внешними обработками).


    В состав предопределенных действий включены:


    - «Сторно движений документа» - создаются движения по регистрам накопления и регистрам бухгалтерии аналогичные движениям указанного документа, но с отрицательными значениями. Если сторнируемый документ имеет движения по регистрам сведений или регистрам расчета, эти движения будут проигнорированы.

    Колонка «Документ» может быть не заполнена, если она не требуется для выполнения указанного действия.

    При нажатии на кнопку «Заполнить движения» для каждой строки табличной части «Заполнение движений» выполняются указанные действия и, при необходимости, заполняются движения регистров накопления, регистров сведений и регистров бухгалтерии. Заполненные движения регистров отображаются на соответствующих закладках.


    После заполнения движения можно отредактировать или удалить.

    При повторном нажатии на кнопку «Заполнить движения» задается вопрос об очистке уже существующих движений регистров. В случае положительного ответа созданные документы очищаются и в результате выполнения указанных действий их движения заполняются заново.

    Подключение внешних обработок


    Подключаемое действие представляет собой внешнюю обработку, которая подключается через справочник «Дополнительные внешние обработки по заполнению табличных частей» .


    В модуле обработки обязательно должна присутствовать экспортная процедура


    Инициализировать(ОбрабатываемыйДокумент, КорректировкаЗаписейРегистров, ДействиеНеВыполнено) Экспорт




    КорректировкаЗаписейРегистров - документ-объект «Корректировка записей регистров» , в который необходимо добавлять корректирующие движения по регистрам накопления, регистрам сведений и регистрам бухгалтерии;


    ДействиеНеВыполнено - переменная, в которую следует установить «Истина» , при возврате из действия до его завершения. Пользователю будет выдано сообщение с номером строки табличной части «Заполнение движений» , действие в которой не выполнено.


    В табличной части «Заполнение движений» не обязательно указывать обрабатываемый документ (например, для алгоритмов, создающих движения регистров не на основании данных документов). Поэтому контроль заполнения обрабатываемого документа необходимо проводить непосредственно в модуле внешней обработки.

    Автоматически сформировать такой документ корректировки, который бы привел существующие остатки регистра накопления к желаемым нами.

    Существует аналогичная обработка для .

    Применение:

    • исправление ошибок в регистрах, связанных с некорректным ведением учета ранее (если разбираться задним числом неуместно или невозможно)
    • ввод, исправление остатков под желаемые (вы, разумеется, должны понимать, что вы делаете и зачем, и править смежные регистры тоже)
    • быстрое обнуление остатков
    • обнуление отрицательных остатков
    • выборочная свертка базы (фиксация остатков регистров в документе "Корректировка записей регистров", после чего предшествующие документы можно пометить на удаление)

    Практические примеры использования:

    Обработка полезна на стадии "движения к светлому будущему" при исправлении/восстановлении учета в конфигурациях 1-2 поколения (БП 2.0, УТ 10.3, КА 1.1, УПП 1.3). особенно актуально для двух последних, где практически каждый участок учета находится в нескольких регистрах, и остатки по ним должны быть согласованы.

    • Корректировка неправильных остатков в партионном учете (ПартииТоваровНаСкладах) УТ/КА/УПП под регистр "Товары на складах", под бухучет.
    • Корректировка некорректных суммовых остатков в партионном учете УТ/КА/УПП под количественные.
    • Правки остатков в НТТ (ТоварыВНТТ), особенно когда "упущен" учет в разрезе розничных цен.
    • Корректировки и обнуления остатков в регистрах РАУЗ (УчетЗатрат, УчетЗатратРегл) по аналогии с вышеописанными.
    • Исправление некорректных остатков по регистрам расчетов и взаиморасчетов всех видов в УТ/УПП/КА (ВзаиморасчетыСКонтрагентами, ....ПоДокументамРасчетов, РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации/РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации) в валюте рег. учета и взаиморасчетов, приведение их друг к другу для рублевых договоров
    • Исправление остатков по регистрам налогового учета НДС в УПП/КА - НДСНачисленный, НДСПредъявленный, НДСсАвансов и др.
    • Исправление остатков по денежным средствам (ДенежныеСредства, РозничнаяВыручка) и заявкам (ЗаявкиНаРасходованиеСредств, ПланируемыеПоступленияДенежныхСредств).
    • Расскребание регистров комиссионной торговли.
    • Корректировки по всем видам резервов и размещений (РазмещениеЗаказовПокупателей, ТоварыВРезервеНаСкладах и др, и пр).
    • Исправление всех промежуточных учетных регистров (...КПолучению, КПередаче, КСписанию и т.п.)

    Обработка, сама по себе, не содержит бизнес-логики исправления. Общий принцип: вы выбираете остатки, правите их как необходимо, и сохраняете результат в виде разностной корректировки. Правки выполняются вручную, но какую-либо автоматизацию вы можете приписать на свое усмотрение.

    Порядок использования:

    1. Открывается обработка, выбирается дата анализа остатков, регистр накопления, документ корректировки (или задается только тип [Т] для нового документа корректировки), вид движения корректировки (приход или расход).
    2. Устанавливается отбор измерений регистра
    3. Кнопкой "Заполнить по остаткам" заполняется таблица остатков (необязательно)
    4. В таблице остатков вносятся или исправляются записи. Если нужно обнулить регистр - таблица очищается.
    5. Нажимается кнопка "Выполнить", после чего в документ корректировки помещаются такие движения регистра, которые приведут его состояние к заданным в таблице остаткам.

    ВАЖНО! Пока вы исполняете п. 4, остальные пользователи могут оперировать данными и изменить остатки корректируемого регистра. У вас, в форме, в желаемых остатках, эти изменения, разумеется, не отразятся. После выполнения корректировки вы, таким образом, получите движения, "отменяющие" работу пользователей. Поэтому, работу над корректировкой остатков целесообразно выполнять в монопольном режиме.

    Лайфхак. Если есть предположение, что однажды учет будет исправлен задним числом ДО вашей корректировки, и "развалит" вашу масштабную работу, то есть способ перестраховаться.

    Целесообразно ввести две корректировки. Первая, на 23:29:58, будет обнулять остатки регистра полностью в 0. Вторая, на 23:59:59, будет выводить остатки регистра в целевые значения. Тогда, если кто-либо исправит учет задним числом, то во-первых это можно будет отследить, заполнив таблицу обработки на 23:59:58 (если остаток ненулевой, кто-то "влез"), а также легко исправить (мы можем тут же обнулить остаток, при этом вторая корректировка будет снова выводить остатки регистра в целевые значения).

    Сделать это можно следующим образом:

    1. Обеспечивается, чтобы ни один документ не делал движений по регистру на 23:59:59 - их можно оттащить назад по времени на 23:59:57, или использовать иные ухищрения -например, выполнять корректировки следующим днем в 0:00:00 / 0:00:01, и в конце всех правок оттаскивать их назад (удобно для 1 января).
    2. Сначала выполняется корректировка регистра на 23:59:59 до целевых значений. Оператор убеждается, что все правильно.
    3. Окно обработки, выполнявшее эту корректировку, перезаполняется без каких-либо отборов, чтобы получить полные остатки. НЕ закрывается.
    4. Открывается второй экземпляр обработки (через Файл-Открыть сделать это непосредственно не получится, но можно скопировать файл и назвать его другим именем. Из Дополнительных внешних обработок - можно открыть два экземпляра без проблем), время устанавливается на 23:59:58, выбирается тип документа корректировки (будет создаваться новый документ). Выбирается целевой регистр.
    5. Таблица не заполняется, нажимаем "Выполнить". Будет заведена корректировка на 23:59:58, обнуляющая регистр.
    6. Возвращаемся к окну из п. 3, нажимаем там "Очистить записи регистра", "Выполнить". Корректировка на 23:59:59 будет заполнена движениями, выводящими регистр к целевым значениям от нуля.

    Этот метод подходит не для всех регистров, и не для всех случаев, но иногда бывает крайне полезен.

    По этой же схеме можно выполнять выборочную свертку базы: корректировка по п. 6 может быть сохранена как ввод остатков по регистру "с нуля", а все предшествующие записи регистров - удалены.

    Совместимость

    Разработано для обычного приложения, платформа 8.2 и 8.3.

    Дополнительно разработана версия для управляемого приложения, платформа 8.2 и 8.3.

    Обработка тестировалась для типовых конфигураций, но может работать с нетиповыми, в которых:

    1. Имеются регистры накопления остатков
    2. Имеется документ вида "Операция", "Корректировка записей регистров", "Перенос данных", аналогичный такому же из типовых конфигураций.
    3. Может приложить руку программист, и дописать в модуле обработки функцию для документа какого-либо другого вида.

    Изменения

    19.01.11 - добавлена возможность групповой обработки строк - обнуления отрицательных значений ресурсов.

    Как говорится, не прошло и 5 лет. Извините, коллеги, виноват, был занят.

    • при выборе какой-либо даты, по умолчанию устанавливается время на конец дня (23:59:59). Можно отредактировать вручную. При выборе существующего документа корректировки дата-время устанавливается на его время.
    • добавлена возможность выборочного обнуления отдельных ресурсов
    • добавлена возможность копирования данных из одного ресурса в другой (удобно для регистров с двойными ресурсами, типа ВзаиморасчетыСКонтрагентами, РасчетыПоРеализации и т.п., только для рублевых договоров, разумеется)
    • добавлена возможность очистки таблицы
    • правки мелких ошибок, найденных в ходе 5-летней эксплуатации.
    • версия для управляемых форм, различия интерфейса и функциональности постарался свести к минимуму.